岗位职责:1、在公司领导下,开展公司内部审计、监督和检查工作;2、对接政府审计、外部审计机构或审计管理部门。3、建立健全公司内部审计工作制度,编制内部审计工作计划,并按制度和工作计划开展工作。4、建立健全公司内部控制制度及对执行的有效性进行检查和评估,规范化内部控制体系。5、熟悉与公司经营相关的法务工作。制定公司有关法律法务的管理制度。对接公司法务团队。6、对公司规章制度的贯彻落实情况进行监督检查。7、向公司领导报告审计工作,提出完善控制和管理措施的建议。8、其他公司交办的工作。任职要求:1、大学本科以上学历,会计、财务、审计、法律等相关专业本科及以上学历,中共党员。2、至少3年以上内部审计、外部审计或相关工作经验,有在大型企业或审计机构工作的经历者优先。3、熟悉内部审计流程、内部控制体系及风险管理相关知识,熟悉相关法律法规,特别是与公司经营相关的法律法务条例。4、具备较强的分析、判断和解决问题的能力、优秀的沟通和协调能力,能够与不同部门及外部机构有效对接。5、持有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等相关资格证书者优先。