工作职责:一、岗位职责参与制定和完善公司内部审计制度、流程及审计标准,确保审计工作的规范化和标准化。比如,根据公司业务变化和监管要求,及时更新审计流程手册。协助审计经理编制年度审计计划,明确审计重点和范围。比如公司新开展的重大项目,评估其潜在风险并纳入审计计划。负责对公司财务收支、经营活动进行审计监督,审查财务报表的真实性、准确性和合规性。比如对季度财务报表进行详细审计,核实各项收支的合理性。对公司内部控制制度的健全性、有效性进行审计评价,提出改进建议。比如通过流程审查,发现内部控制中的薄弱环节并提出优化方案。参与公司工程项目、采购项目等专项审计工作,审查项目合规性、效益性。协助处理审计中发现的问题,跟进整改措施的落实情况,确保审计成果的有效转化。对已发现的问题定期回访,检查整改措施是否有效执行。完成上级领导交办的其他审计相关工作。任职资格:二、任职要求本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业。具有1年以上审计工作经验,熟悉内部审计流程和方法。具备扎实的财务专业知识,熟练掌握财务审计软件和办公软件。具有较强的沟通协调能力、问题分析与解决能力、文字表达能力。具备良好的职业操守和团队合作精神,严谨细致,责任心强。