岗位描述:1、组织拟订并完善公司内部审计相关规章制度及工作流程;2、根据集团公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作计划;3、开展财务、内控、投资等审计项目,拟定审计方案、编制审计底稿、出具审计报告,对审计发现的问题提出合理建议并跟进整改;4、配合上级对公司开展的审计或与审计相关的调研、检查工作;5、完成上级领导安排的其他工作。岗位要求:教育:法律、经济、金融、投资、审计等相关专业全日制硕士及以上学历,本硕均985或211及以上,国外留学硕士qs前200;知识:具备股权投资、审计相关的专业知识,了解私募股权投资业务,熟悉股权投资、审计的相关流程和方法;技能:较强的文字处理能力、语言表达能力,具有CPA、CIA证书者优先考虑;经验:具有3年及以上审计、内控、股权投资工作经验,有投资机构或会计师事务所工作经验者优先考虑;其他:35岁以下;严谨、细致、务实的工作态度;较强的责任心;良好的团队合作精神。