职责描述:1. 负责具体审计项目的实施,参与制定审计方案,开展现场审计,收集审计证据,执行审计程序,编写审计工作底稿。2. 负责编制审计报告初稿,与被审计单位沟通确认审计结果。3. 负责协助制定审计整改计划,提出审计整改工作建议,跟踪审计整改计划落实情况,汇报审计整改进展结果,审核审计整改措施,评价审计整改成果。4. 负责日常监督管理子公司审计机构工作,检查子公司审计项目实施情况,提出改进建议,并跟进整改措施的实施情况。5. 完成上级交办的其它工作。任职要求:1. 35岁及以下,财务、审计等相关专业,统招本科及以上学历。2. 具有5年以上外审和内审工作经验,有国企或上市公司内审工作经历。曾参与过审计署审计,或者大型公司经济责任审计项目工作经验优先。3. 熟练掌握财务、审计基础知识,熟悉中国企业会计准则、内部审计准则,取得注册会计师/注册内部审计师证书。4. 具有较强的中文文字书写能力,能熟练使用日常办公软件,熟悉Python,SQL等数据分析语言者优先。5. 英语六级及以上,听说读写熟练,可作为工作语言。6. 思路清晰,有较强的沟通表达、组织协调和执行能力。7. 做事严谨、认真,责任心强,诚信正直,坚持原则。精力充沛,能适应加班和出差。