工作职责:1、内控体系建设:负责起草公司内控体系建设(优化)工作方案,并提请领导审核;协助领导起草公司内部控制管理制度;开展公司内控设计健全性对标,持续识别内部控制手册的适用性;负责内部控制手册中风险清单、控制矩阵、权限指引等内容的修订、维护和确认;2、内控相关审计对应:负责对接监管机构、上级单位实施的内部控制相关审计;负责协助各部门提供审计资料、协调审计访谈;负责组织各部门就审计意见、审计建议进行反馈,同审计单位/人员做好各项沟通;3、内控评价及整改:参与内部控制评价实施及内控缺陷的识别,填制工作底稿;参与内控缺陷的沟通和确认;参与起草内部控制评价报告;4、内控BP:针对所指定部门/业务开展内控管理咨询和培训;推动审计、内控评价发现问题的整改,支持各部门提高内控管理水平;5、其他领导交办事项。任职要求:1、具备5年以上内控、内审经验,具有医疗行业经验者优先;2、熟悉国家出台的有关加强和规范企业内部控制的相关文件;3、具备起草、编写文件的能力,能根据公司管控要求,参与编写内控工作相关的一系列制度草案; 熟练使用Office/WPS办公软件;4、具有较高的职业道德和职业素养,较好的专业能力、沟通能力、抗压能力、团队协作能力、学习和创新能力,正直、认真、诚信,并坚持原则。