岗位职责:1.协助部门领导建立、健全集团的审计管理体系、制度流程等;2.完成董事会交办的审计相关工作;3.负责工会经审委员会相关工作;4.负责审计财务收支、经济往来的真实性、合法性;5.参与、协调对所属和代管企事业单位、事业部经济活动开展经营管理审计的相关事宜;6.配合对所属和代管企事业单位、事业部负责人经济责任审计;7.参与、协调对集团经营管理中的重要问题开展专项审计;8.协助外部审计工作开展,维护与外部审计单位的良好关系;9.参与监督指导所属和代管企事业单位、事业部开展内部审计工作;10.参与建立健全集团系统内控监督评价、合规评价管理体系、制度、流程等;11.负责开展集团内控评价、合规评价工作,进行监督评价检查和督促整改工作,监督指导所属和代管企事业单位建立健全内控评价、合规评价工作体系和工作机制;12.参与建立健全集团系统风险管理评价机制;13.负责开展集团本部风险评估工作,从专业角度提示经营风险和财务风险,监督指导所属和代管企事业单位建立完善风险管理评价机制;14.协助部门经理建立、健全集团违规经营投资责任追究的管理体系、制度、流程等;15.协助部门经理全面开展集团系统违规经营投资责任追究工作自查、检查、整改、责任追究工作;16.协助部门经理监督指导所属和代管企事业单位、事业部违规经营投资责任追究工作的开展;17.建立集团业务管理台账,负责违规经营投资责任追究工作整改、档案、文件的整理、保存、借阅等;18.协助其他岗位相关工作;19.完成领导交办的其他工作。 任职资格: 1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理、经济学等相关专业。有相关工作经验者优先; 2.掌握审计管理的相关专业知识和工具方法; 3.熟悉审计、内部控制评价和违规经营投资责任追究相关工作的流程及工具; 4.熟悉税法、审计法等国家相关法律法规。