岗位职责:1. 参与内部审计制度及配套办法和细则、审计计划的制定工作;2. 根据审计任务制定具体审计项目的工作方案,并组织实施;3. 规范实施具体审计项目,认真开展调查、取证工作,编制审计工作底稿,根据确凿的材料和证据得出审计结论,编制审计报告;4. 制发整改通知并监督整改落实;5. 监督和指导所投资企业开展内部审计工作;6. 制定具体措施不断优化审计流程,完善审计质量控制;7. 以风险为导向,实施各类专项审计监督工作;8、实施对集团的内部控制体系的评估和监督工作;9、实施投资项目后评价管理监督工作;10. 整理审计资料和文件,建立审计档案;11. 对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;12. 协助部门领导落实各项工作;13. 协助组织各类集团审计人员定期开展业务和专业培训;积极参加各类业务和专业培训,认真总结审计工作经验,主动提高岗位胜任能力;14. 落实对外聘审计中介机构从事内部审计工作相关事项管理工作,确保公正性和独立性;15. 完成部门领导交办的其他事务工作。任职要求:1. 掌握内部审计相关法律法规和制度规范、工作流程、公司及下属企业主要业务流程相关知识;2. 了解文娱、商业、住宿、餐饮、出行、服务、内容行业及首旅相关产业涉及的政策,包括法律、制度和条文等;3. 了解集团发展规划,集团及所属企业生产经营情况、特点以及相关产业国内外先进市场实践和发展趋势;4. 掌握审计、内部控制、风险管理方法论和工具,如法律、法规和方针政策、审计方案制定、搜集取证、审计分析、调查取证、风险分析等,能够熟练运用于重大审计问题和舞弊线索发现;5. 对企业经营管理具有深刻理解,熟悉常见的内控风险、舞弊风险;6. 熟练掌握计算机操作技能,能运用网络和办公系统、软件从事相关工作;7. 具有较强的公文写作能力、语言表达能力及报告撰写能力。