【工作内容】- 负责公司内部财务审计工作,确保财务报告的真实性、合法性和准确性。- 参与制定年度审计计划,并按计划执行各项审计任务。- 对公司的财务流程、内部控制制度进行评估,识别潜在的风险点,并提出改进建议。- 编制审计报告,详细记录审计过程中发现的问题及改进建议。- 协助高级审计人员完成专项审计项目,包括但不限于资金管理、成本控制等。- 保持与各部门的良好沟通,确保审计工作的顺利开展。【任职要求】- 拥有会计、审计或相关领域的本科及以上学历。- 至少1年以上的审计或财务相关工作经验,有事务所背景者优先。- 熟悉国家财经法律法规及企业会计准则,具备良好的职业操守。- 具备较强的数据分析能力,能够独立完成审计项目的规划和实施。- 优秀的沟通协调能力和团队合作精神,能适应短期出差。- 熟练使用办公软件,尤其是Excel和审计相关软件。