岗位职责:1、根据审计室年度和月底计划安排,执行常规、专项审计项目,完成舞弊投诉调查项目,做好审计项目过程审计底稿、审计报告的编制。2、对业务单位的共性、系统性问题提出具体改善措施,编制风险提示或管理改善材料,并协助推动业务管理改善。3、做好审计项目的过程输出材料的编制、项目档案归档、数据库填报等工作。4、做好与本部门内部单元、公司相关业务单位进行日常有效沟通对接,落实好承接的审计室日常类工作。5、对新业务领域、新经营模式进行持续的研究学习,不断总结经验、创新审计方法,提升审计效率和成果。6、完成公司、部门、上级安排的其他工作。 任职要求:1、本科及以上学历,专业不限,审计、计算机、统计学、财会/金融、法律、市场营销、企业管理等相关专业优先。2、熟悉审计相关知识,并能够应用专业知识识别常见的管控漏洞,熟悉与公司业务相关的法律法规以及行业规范。3、2年及以上工作经验,其中至少1年专业经验(包含但不限于审计、监察、巡查等相关经验)。4、能够接受出差。简历接收周期:2025-06-01~2025-07-31