岗位职责:1、协助建立与完善公司审计管理体系,制定相关内部审计制度和内审工作标准和流程;2、负责公司及下属单位的内部审计工作;3、负责对公司下属单位经济效益进行监督审计;4、负责对公司资产的完整性和安全性进行审查和评估;5、负责对公司内部经济合同进行审核;6、负责对公司财务收入、费用支出、合并报表等进行专项审计;7、负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;8、揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议。任职要求:1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;2、三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉服装外贸行业优先;3、熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;4、具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。