工作职责:1、组织各业务域审计项目实施,提出合理建议,出具专业审计报告。 2、负责跟踪和推动审计问题整改闭环。 3、识别公司内部控制的潜在问题和风险缺陷,推动内控体系建设。 4、协助分析和梳理流程,设置流程关键控制点。 5、开发业务风险管控相关的培训课件,整理输出审计案例及宣传文案等,组织实施内审培训、廉洁文化宣传。 6、参与反舞弊调查相关工作具体实施。 7、领导交办的其他工作。任职资格:1、5年以上大型制造业企业审计、内控经验,或采购、运营、销售管理、流程架构业务经验。 2、具备CPA、CIA、ACCA等证书者优先。 3、具备良好专业素养、创新思维和学习能力,熟悉审计内控理念、制造业内部流程。4、熟练使用财务软件、办公软件等,具有较好的书面表达及报告输出能力。5、具备较强的沟通协调和抗压能力,能适应出差。 6、特别优秀者可适当放宽条件。