岗位职责:1、完成内部审计工作计划;2、依据公司制度,对公司各部门日常工作进行审计检查,拟订审计方案,参与现场审计,并撰写审计报告,向相关管理职能部门提出审计建议;3、对公司内各项经济活动、内部控制和风险管理进行内部审计监督;4、对公司现有业务流程中存在风险的,提出合理建议,规避风险;5、对子公司及分支机构的审计工作;6、参与公司内控体系建设的具体工作。任职资格:1、硕士及以上学历,财务、审计、会计、金融、营销、工商管理、电气等相关专业;2、3年以上的工作经验,同岗1年及以上工作经验,条件优秀者可放宽要求标准;3、具有较强的责任感、团队精神,沟通、协调和执行能力。