工作职责:1、建立并完善风险控制矩阵,识别企业内外部风险并加以评估,在评估的基础上制定风险应对策略;2、协助制定审计部年度审计计划及部门规划,编制专线审计方案,审计程序等;3、协助完善部门工作流程、管理制度,开展审计培训工作;4、审查并评价内部财务、营销、工程建设控制体系,提出改进建议,确认落地改善;5、针对审计发现的管理漏洞、舞弊行为撰写审计报告,与管理层及相关方汇报审计情况,沟通审计发现与建议,并跟踪审计问题整改情况,确保整改有效落实。任职资格:1、28-35岁,本科及以上,审计或财会专业,党员优先2、5年工作经验,3年及以上内部审计及相关工作经验,其中至少2年服务大中型集团企业优先,会计师事务所或税务师事务所工作经验2年(硕士需满足事务所工作2年经验)3、中级会计职称及以上,CPA/CIA/CRMA优先,医药技术服务行业优先