1、对公司内部控制的设计和运行的有效性、合规性进行检查评估;2、对企业经营活动中的各项业务、各流程运行进行检查、监督和评价,及时发现存在的问题和风险,出具审计报告,提出整改意见,并督促审计建议的落实;3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;4、审计底稿整理归档;5、完成领导安排的其他工作。 任职要求:1、本科以上,财务、审计、经济管理等相关专业,具有中级会计师职称; 2、五年以上审计相关工作经验,独立负责过具体审计项目;3、具有审计计划制定、审计项目实施、审计整改追踪的全过程规范化管理工作经验(审计主管要求); 4、审计师、CPA、CIA等有相关证书优先考虑; 5、有较强的文字表达能力、分析判断能力、执行力、沟通协调能力,责任心强,有良好的职业道德。