岗位职责:1、建立、健全公司内部审计体系,完善各项审计制度规范;2、制定审计工作年度目标及具体执行计划,并按计划推动落实;3、按照内部审计项目方案和程序,通过团队协作执行常规审计,对企业风险管理、内部控制和治理情况进行监督检查和评价;4、提交审计和评价结果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施;5、实施财务内控培训、宣传,增强各业务及职能部门人员的内部控制意识,降低风险发生率;6、负责部门团队建设和与其他部门、公司协调工作等。任职要求:1、为人正直自律,踏实稳重,具有高度的诚信观念和团队合作精神,有较强的保密意识及执行力;2、熟悉国家财经法律、法规和制度,具有较全面的财务、审计专业知识,具有会计、审计、内控等专业工作3年以上经验(具有国际注册内部审计师或注册会计师资格优先);3、熟悉公司企业内控体系、掌握内部审计工作方法、流程和技巧等,有一定的风险管理能力;4、具有风险导向思维,快速学习能力,较强的语言表达能力、沟通协调能力和组织能力;5、较强的数据分析能力和文字整理能力,熟练使用办公软件。