岗位职责:1、根据公司要求开展各类审计工作,出具审计报告;2、对经营风险进行评估,提出建议;3、根据公司内控管理要求,完成公司内控体系的建立和完善;4、根据公司各项内部管理制度,对员工进行制度的教育培训;5、根据审计计划开展各项常规审计和专项审计工作;起草审计方案,实施必要的审计程序,收集、鉴定和整理审计证据,起草、整理审计工作底稿,起草内部审计报告等;6、根据内部审计结果评估经营风险,提出建议,并跟进有关问题的整改落实情况;7、结合法律法规、监管规定、行业自律规则、集团要求等和公司实际情况,协助完善公司内控体系;8.组织开展合规培训和廉政宣传,营造良好的企业合规文化,定期进行合规相关培训。任职资格:1、本科及以上学历,审计、财会、经济、法律及管理类相关专业;2、有CPA或有会计师事务所或者大型企业内审1年以上工作经验,有内控执行情况审计经验;3、熟悉会计、审计、税务等方面的法律法规和准则,对公司业务流程的风险、内控规范、和合规性要求有较强的理解和管理经验;4、具有团队精神,沟通协调能力强,能够与其他团队进行有效沟通协作;5、品行端正、严谨踏实,工作主动,能承受一定工作压力;6、熟练操作计算机,精通办公软件。