岗位职责:1、风险管理:开展相关审计问题整改、内控手册检查、风险清单梳理等工作,并负责对公司的潜在风险进行梳理、识别,提出防控优化建议。2、专项稽查:根据经营需求,开展各关键环节的专项检查和整改闭环监督。3、案件调查:跟进内部非常规事项的调查工作,对业务现状进行内控分析,优化内控薄弱环节。4、内部审计:开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项内部审计工作。5、完成公司与领导交办的其他工作。任职资格:1、本科及以上,英文有一定基础,有审计风控、财务等经验优先。2、工作严谨,善于沟通,原则性强,具备良好的团队合作精神和职业操守。3、掌握office办公软件,有ERP使用经验优先。