岗位职责:1、对公司内部控制的设计和运行的有效性、合规性进行检查评估;2、对企业经营活动中的各项业务、各流程运行进行检查、监督和评价,及时发现存在的问题和风险,出具审计报告,提出整改意见,并督促审计建议的落实;3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;4、审计底稿整理归档;5、完成领导安排的其他工作。 任职要求:1、本科以上,财务、审计、经济管理等相关专业,有注册会计师证书; 2、8年以上审计相关工作经验,4年以上会计事务所执业及项目带队经验,具有2年以上国有企业内部审计经验优先考虑;3、具有审计方案制定、项目实施、整改追踪的全过程规范化管理工作经验,具有IPO经验优先考虑;4、有较强的文字表达能力、分析判断能力、执行力、沟通协调能力,责任心强,有良好的职业道德。