岗位信息:此岗位为集团合规服务中心-审计部所属,和总部签订正式劳动合同;岗位职责:1、独立或与审计部长合作执行各类复杂审计业务,包括但不限于深度财务审计、高级内部控制审计、全面合规审计及专项审计项目;2、高效收集、分析并整理审计证据,确保审计工作的准确性和完整性,独立编写高质量、详尽的审计工作底稿;3、深度参与审计报告的撰写工作,不仅提供审计发现,还要深入分析原因,提出具有前瞻性和实操性的审计建议;4、主动跟踪审计建议的实施进展,确保审计发现的问题得到及时有效的解决,促进公司管理水平的提升;5、负责后续审计的组织与执行,对整改措施的落实情况进行严格监督和评估,确保审计成果转化为实际管理改善。任职要求:1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理或相关法律专业背景,具备扎实的理论基础;2、拥有2-5年审计、财务或相关领域的工作经验,其中至少2年为内/外审计岗位的实战经验;3、精通财务、内部控制、风险管理及合规性等方面的法律法规、行业标准;4、具备出色的沟通协调能力,能够与公司高层、各部门负责人及外部审计机构有效沟通,推动审计项目的顺利进行;5、展现出强烈的责任心、高度的职业道德以及卓越的团队合作精神,能够在复杂多变的环境中保持专业性和判断力;6、能够承受高强度的工作压力,适应快节奏的工作环境,同时具备优秀的问题解决能力和持续学习的热情,以应对审计工作中不断出现的新挑战。其他:1、持相关证书人员或经验丰富者薪酬可谈,提供横向发展岗位;2、岗位双休,每天工作时间7.5小时,因工作性质原因会涉及出差与加班;(年均出差天数