岗位职责:1、制度监督&稽查:负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护,协助各科室复核控制制度缺失及衡量营运效果及效率,并适时提供改进建议;2、业务稽查:根据公司业务重点,确认稽核标准并定期更新,各项稽核信息的收集、整理和分析,按照要求及时出具相关稽核报告;3、稽查问题复盘:识别运营项目过程中的风险点推进整改落地和复盘;4、审计任务:建立分析、稽查的管理机制,制定稽查地图,根据部门职能职责,开展定期审计工作等,并完成审计报告;5、完成上级安排的其他工作&向公司汇报。岗位要求:1、学历:本科以上学历,审计方面有经验者优先;2、经验:相关工作经验3年以上,廉洁文化推进者优先;3、专业知识与技能:审计、稽查等,熟练应用office办公软件。