岗位职责:一、审计工作1.负责制定年度内部审计工作计划,协调公司内部各业务板块的审计合规事宜;2.负责公司经济活动、财务收支、年度考核及任期经济责任审计;3.负责经济效益审计;4.负责协助上级审计部门完成相关人员经济责任审计;5.完成相关问题经济责任清算审计。二、内控建设及评价工作1.负责内控体系建设及管理协调工作;2.负责开展年度内控评价、缺陷认定工作,形成内部控制评价工作报告;3.负责协助上级完成对公司内控的年度评价工作;4.根据评价情况及日常管控情况,提出完善内控制度的合理化建议。三、全面风险管理工作1.制定并牵头落实年度全面风险管理工作计划;2.负责风险信息的收集、识别、分析及应对工作;3.负责重大风险管控情况的收集整理及风险管理报告形成;4.负责风险预警机制运行并形成报告;5.负责组织全面风险管理评估、年度总结、年度计划,形成相关报告,6.参与专项风险评估,参与编制专项风险评估报告。四、合规管理工作1.负责合规管理体系建设的日常管理工作;2.负责合规管理年度工作总结与评价。岗位要求:1.统招本科及以上学历,财会、审计、金融、经济等相关经济类专业;2.5年以上审计工作经验,可以牵头开展公司内部审计工作,对供应链贸易工作有相关审计工作经验;3.熟悉国家财经、审计、税务等法律法规,熟悉纪律监察、内部审计工作,了解行业相关政策及标准;4.工作认真、负责、严谨细致、抗压能力强。职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、节日福利、朝九晚五、包吃、周末双休。