岗位职责:1、负责对集团分子公司、控股公司、参股公司各类审计,撰写审计报告、出具审计意见书和审计决定;2、负责对集团公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审查、评价和意见反馈;3、监督内控制度在集团内部的开展执行情况;4、负责并督促发现问题的整改落实情况;5、完成领导交办的其他工作;岗位要求:1、本科及以上学历,财务、审计类相关专业,具有3年及以上财务、审计相关经验;2、具有较强的逻辑数据分析能力;3、具备良好的沟通协调和表达能力,书面撰写功底过硬;4、品行端正,原则性强;5、具备较强的抗压能力;6、取得财经相关初级及以上专业技术资格职称;7、特别优秀者可适当放宽条件;