1、对工厂内控循环的作业流程(采购、销售及收款、仓储、人事、固定资产管理等)、权限分配进行梳理,协助制订《工厂审批权限管理体系》,并推进落地执行。2、对颁布的规章制度、作业标准的执行有效性进行检查测试、评估、报告,提出改进建议。3、协助进行公司各业务循环及财务收支等经营,经济活动审计。4、协助进行公司高管及特殊岗位人员在、离任审计。5、协助进行各项舞弊、投诉、廉洁等案件调查。6、执行审计项目整改跟踪。7、审计档案管理工作。任职要求:1、3年以上生产制造行业内控内审工作经验;2、熟悉内部审计作业流程及审计方法、了解工厂各内控循环控制要点;3、良好的沟通、数据分析、报告撰写能力;4、熟练使用办公软件,掌握至少一种财务软件(用友、SAP、金蝶等)的使用;5、做事独立、客观、公正、坚持原则;6、具有内控体系搭建、制度流程编制工作经验,以及持有CIA、CICS、中级审计证书优先。