岗位职责:1.内控体系建设:负责开发和实施公司内部控制系统,确保内控制度的持续改进和完善;2.风险识别与控制:识别潜在的风险领域和内控缺陷,设计有效的工作流程和控制机制,更新内控矩阵;3.内控制度审查与优化:定期审查内控制度的有效性,通过采用数字化工具优化流程设计,提高效率;4.跨部门合作:组织和推动跨部门合作,优化内控建设,确保与业务部门的良好沟通和协作;5.内控培训与宣贯:开发培训课件,加强对业务部门的内控和风险管理培训;6.风险问题分析与整改:分析具体的风险问题,提出内控优化建议,推动整改措施的实施,并监督其执行效果。任职资格:1.本科及以上学历,财务、审计、内控等相关专业,有注册会计师、中级会计师资格、ACCA等职业资格者优先;2.5年以上在财务或审计领域,有在大型企业或会计事务所进行内控管理和体系搭建的经验者优先;3.熟悉内控、风险管理、流程管理和审计的基本概念与方法,了解相关的信息化工具;4.具有风险控制意识,条理清晰,能独立思考和解决问题;具备良好的项目管理、沟通和协调能力,能够有效地进行跨部门协作;5.英语能力足以作为工作语言。