岗位职责:1. 业务审计:独立负责公司主营业务过程中,各项业务流程的效益性以及合规性审计;2. 制度审计:独立负责公司各业务部门在经营性活动中,管理制度执行情况进行审计,对公司管理制度和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析、评估;3. 财务审计:独立负责对公司财务管理制度执行情况进行审计,重点审核资金使用的真实性,合规性;与会计法不一致之处进行风险提示;4. 专项审计:配合外聘审计团队开展审计工作,提供相关信息支撑。5. 其他审计:配合开展公司指定的其他专项审计;任职资格:1. 27-35 岁,大专及以上学历;2. 会计学、审计、财务相关专业,有团队管理经验以及会计师事务所工作经验优先;3. 良好的学习能力和业务领悟能力,有公司内审及外审经验优先。