1.对下属单位开展经济责任审计、财务收支审计等各类专项审计工作,出具审计报告,并提出管理建议,促进其合法、合规经营,提高管理水平; 2.实施对下属单位目标责任书定量指标完成情况审计工作; 3.参与协助审计委员会进行年报披露工作; 4.实施审计监督方面外部审计的协调工作; 5.实施审计监督方面外聘审计机构的选聘、协调、考核工作; 6.督促落实审计发现公司及下属单位问题的整改工作; 7.负责定期整理审计资料,装订成册,归档保存;8.五年以上财务会计相关工作经验,2年以上审计工作经验; 9.熟悉国家财经法律法规,掌握会计、审计及相关专业知识和技能; 10.具备较强的学习、分析、判断能力、表达能力及组织协调能力。