岗位职责:1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案。2、根据公司业务特点和风险状况,制定详细的审计计划和方案,明确审计目标、范围和方法。3、对企业财务报表进行审查,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,确保报表的真实性、完整性和准确性。4、审查会计政策、会计估计和会计差错的合理性,以及对应收账款、存货、固定资产等项目的审计。5、检查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求。任职要求:1.会计、审计或相关专业专科及以上学历,熟悉财务软件和相关审计工具:2.有独立审计工作经验者优先;3.具背良好的沟通能力和团队合作精神。4.工作细心,责任心强。