工作职责:1、负责公司层面、各版块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;2、协助公司流程优化的落地执行,参与评估公司内部控制执行情况;3、负责公司常规及专项审计工作的执行,并完成过程评估及结果监控;4、协助公司内部控制体系建立,对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;5、协助编制内部控制培训资料,以提高公司员工内部控制意识;6、领导交办的其他工作。任职资格:1、本科及以上学历,会计学、财务管理、审计等相关专业优先;2、具有企业内部控制、审计相关工作1-2年经验;3、能熟练使用财务及各类办公软件;4、熟悉会计准则以及相关的财税、审计法规、政策,互联网企业内部控制流程;5、具有数据分析及逻辑推理能力,良好的学习能力、独立工作能力;6、工作细致严谨,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;7、对自己及未来有清晰定位及规划,能快速融入环境,能适应并排解工作压力,勇于创新及自我挑战,富有团队合作精神。