岗位职责:1. 协助梳理、建立和优化公司内控体系建设;2. 根据既定项目计划开展内控检查,从内部控制和风险管理的角度,对各个业务流程进行检查,评价相关流程的合理性、有效性、合规性,针对发现的问题和风险提供相应的改进或防范措施,并推进解决,从而完善内部控制体系;3. 按照内部审计计划实施专项审计,包括不限于:财务审计、管理审计及其他专项审计工作等;对审计成果进行分析,能够识别内控设置风险及项目经营风险并提供相应解决方案或业务流程优化建议,并督促被审计单位进行整改;4. 为内控内审及风险管理工作进行宣传、培训。任职要求:1. 本科及以上学历,专业不限,财会、审计、内控背景优先考虑;2. 3年以上会计师事务所内控咨询或企业内部审计工作经验;3. 具有良好的沟通、协调及管理能力,编写审核文件和报告的能力,严格遵守组织纪律、工作责任心强、坚持原则。