岗位职责:(1)负责建立和持续完善公司内部控制与合规管理体系;(2)组织开展公司年度内控自评价工作,并跟踪缺陷整改情况;(3)负责组织开展重点风险领域的专项合规检查与综合整治工作;(4)组织和协助开展风险、内控、合规相关的培训与宣导工作;(5)持续掌握并及时解读国家、行业、专业监管机构等相关政策文件,结合公司实际提出规范性的建设意见,并落实执行;(6)上级和本部门交办的其他工作。任职要求:(1)本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;(2)2年以上国有企业或上市公司内控、合规、审计相关经验,有相关中级以上证书者优先;(3)具有较强的word\ppt等办公软件操作能力,与专项合规报告撰写能力;(4)具备较高的责任意识与跨部门的沟通协调能力。