岗位职责:1.根据合规项目组的审计计划,开展公司内部的审计工作;2.负责与被审计部门沟通审计发现的各项问题,督促、跟踪整改落实情况;3.参与公司制度建设、风险评估、控制节点设计、流程梳理等工作,确保业务流程合法合规、有效执行,及时发现业务风险并提出改进建议;4.领导交办的其他工作。任职要求:1.32岁以下,全日制本科及以上学历,经济、金融、审计、财会等相关专业;2.具备2年及以上相关工作经验,熟悉财务、内控管理、法律等专业知识;3.拥有良好的文字表达、及推动方案有效适配落地的能力;4.思路清晰,有较强的独立思考和解决问题的能力,抗压性强。 福利:五险一金+定期体检+员工福利单休 ,每周六天工作制(周六或周日休息一天)