工作职责:1. 全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员的分工合作,并负责部门员工的管理和考核;2. 负责组织编制年度审计工作计划,确定各类审计事项,报审计委员会批准后组织实施,并对实际完成情况进行检查、总结;3. 负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;4. 负责组织开展常规审计(包括但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);5. 负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;6. 负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;7. 负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;8. 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;9. 跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运营效率,及时发现风险并提出改进建议;10. 负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务;11. 组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;12. 对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;13. 负责组织完成公司领导安排的其他工作。岗位要求:1、统招本科以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业:2、40岁以上,10年以上相关岗位工作经验;3、具备IPO相关工作经验优先考虑;4、承压能力强,协调沟通能力强。