岗位职责:1、参与公司内部审计工作,组织、监督、审查经营成果;2、整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议,向审计负责人汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;3、规范和完善公司内部控制流程;4、协助其他专项工作。任职要求:1、本科及以上学历,财务会计、审计类相关专业,有注册会计师、财务中级职称优先;2、熟悉财税法规、审计和财务管理流程,5年及以上财务或审计相关经验,具备企业内部审计经验优先;3、 较强的沟通、协调能力,良好的职业道德和团队协作精神,能接受出差。