岗位职责1.开展内控审计:对总公司、各分子公司的研发、生产环节进行审计;2.对公司研发、生产环节内控管理机制进行审计和评估,提出改善建议,推动和完善内控管理机制;3.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度、流程、业务操作规范;4.开展各类专项审计、经济责任审计等工作;5.负责有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密;6.负责对所涉及的审计事项,及时发现风险并提出改进建议,编写审计报告,并督促、跟踪审计结论和整改建议的落实情况;7.完成上级交办的其他工作事项。任职要求1.要求全日制本科以上学历,会计学、财务管理学、审计学等相关专业;2.具有会计师事务所工作经验或大中型企业的内审工作经验,获得CPA或CIA等相关专业资格证书优先考虑;3.工作责任心强、团队协作意识强、承受抗压力强,具备良好的人际沟通能力;4.为人正直,具有良好的敬业精神及职业道德。有深圳--东莞班车,可购买深圳或东莞社保及公积金