岗位职责:1.对公司经济活动进行系统的内部审计监督;2.协助管理层共同建立健全反舞弊机制;3.定期对公司的内部控制制度进行检查;4.按照以风险为导向原则,独立完成审计项目;5.复核审计项目的工作底稿;6.执行审计追踪,跟进审计意见的落实;7.办理其他审计事项,完成上级分配的其他工作。岗位要求:1.大专以上学历2.4年以上制造业内控内审工作经验。3.精通EXCEL、WORD、PowerPoint等办公软件,写作能力较强。4.熟悉会计、财务、税务基本知识,精通管理原则。