工作内容:负责公司内部控制制度的制定、实施和监督,确保公司的业务活动符合公司制定的政策和法规,并协调公司内部各部门之间的合作关系,以确保公司运营的合法性、合规性和稳定性。主要职责:- 制定公司内部控制制度,并指导公司各部门遵守相关规定;- 负责公司内部审计工作,并对公司财务报表、银行账户、票据等核心财务数据进行审计;- 协调公司内部各部门之间的合作关系,确保公司运营的合法性、合规性和稳定性;- 负责公司重要文件的管理和保密工作,确保公司信息不被泄露;- 协助公司总经理处理公司内部事务。职位要求:- 5年以上工作经验,具备相关专业知识;- 具备良好的沟通能力和团队协作精神,能够与公司内部各部门有效沟通并协调工作;- 具备较强的分析能力和判断力,能够准确识别公司内部潜在风险;- 具备良好的协调能力和领导能力,能够协助公司总经理处理公司内部事务;- 有较强的责任心,对公司和公司内部控制制度忠诚。