工作职责:1. 负责公司内部控制制度的制定、实施和监督,确保公司的业务活动符合公司制定的政策和法规。2. 协调公司内部各部门之间的合作关系,以确保公司运营的合法性、合规性和稳定性。。3. 依公司内控管理要求,制定内部稽核制度及规划查核计划。4. 透过系统营运数据并分析,评估公司营运活动可能产生之作业流程风险。5. 独立/带领团队执行项目稽核作业,及其报告撰写、呈报与追踪改善。职位要求:1、专业能力:具备独立主导IPO内控流程及合规体系,敏锐的风险洞察力与逻辑分析能力,能快速定位业务痛点,精通制造业核心业务流程(生产计划、供应链管理、成本核算),熟悉ERP系统(如SAP、用友)的应用。2、工作经验:5年以上审计/内控相关经验,其中至少3年聚焦于制造业(五金结构件、包装等领域);2年以上团队管理经验,具备独立领导审计项目的能力。3、教育背景:本科及以上学历,财务、审计、会计、工商管理等相关专业优先。