岗位职责:1、拟定和完善公司内部审计管理制度、审计流程,制订年度审计计划;2、对公司及子公司的日常重要业务活动进行事前、事中、事后审计,根据主管领导要求进行专项审计,包括供应链人员离职前审计;3、对公司及子公司的资金、财产的安全及完整进行审计和监督;4、参与项目工程有关的招标;审计和监督施工合同、设计变更、工程签证、工程预算、工程决算;审计和监督大额采购工程;5、审计和监督与财务收支有关的经济活动、会计账务处理、成本核算等;审计财务预算的执行和决算情况;6、审计和监督公司资产的使用、管理及保值、增值情况;7、负责组织纪检工作中涉及经济问题及严重损害公司利益的行为进行专项审计;负责组织对公司及子公司进行年度的管理审计、效益审计,评价其经营业绩,对工资数据真实性进行审计;8、负责组织对公司及子公司的内部控制制度的健全、完整性、合理性及实施的有效性进行检查、评估与监督;9、贯彻执行有关审计法规,参与研究与制定公司及子公司的各项规章;其他审计事项,如公司食堂及其他投诉等。任职要求:1、本科及以上学历;2、3年以上审计经理岗位工作经验,能全盘负责审计部门工作;3、男女不限。