岗位职责要求:1、各业务模块流程内控合规性审计、业务执行一致性审计,协助建立健全内控制度;2、对重大业务(购销业务,研发项目,设备采买,基建项目等)全流程执行合规性审计;3、内外部投诉举报类专案核查;4、领导安排的其他内审事项。岗位要求:1、会计、审计、财务管理等财务相关专业,CPA优先;2、3年以上制造业财务、内审类工作经验。