一、岗位职责:1、建立健全集团成本控制相关管理办法,并监督实施; 2、建立完善成本控制体系,并对成本核算体系进行评估、分析和改进;3、协助总经理制定年度内控审计工作计划,并组织实施;4、搭建总部与子公司之间内控审计体系对接平台;5、按内控工作计划推进工作,输出内控审计报告或评价报告;6、负责重点项目的成本调查和主要物料的价格审计;7、负责资产管理循环、设计与开发循环、生产控制循环、工程项目循环等4项审计循环工作;二、任职资格:1、本科以上学历,财务、经济、审计等相关专业,专业知识扎实;2、具备3年以上上市公司审计工作经验,熟悉审计流程;3、具备独立审计工作的策划、实施、调查、分析、判断,能独立完成专项审计实施方案和审计报告;4、对审计工作具备高度热情,热爱审计岗位,为人正直。