工作职责:1、 负责内部审计制度建设完善,维护审计信息系统。2、 负责制定年度内部审计工作计划和审计费用预算。3、 组织开展各类审计项目,跟踪整改落实情况。包括开展专项审计工作,协调配合上级公司各项检查;组织开展非现场审计工作,进行非现场风险监测;组织开展审计整改及后续跟踪工作;根据审计工作开展情况,分析汇公司经营管理中的各类风险;做好审计档案的管理工作等。4、 负责内控合规管理、合同管理相关工作。5、 领导或上级公司交办的其他工作。招聘要求:1、大学本科及以上学历,审计/财务等相关专业优先;2、熟悉财务及保险业务相关知识,精通审计相关的法律、政策、规章,具有两年以上审计工作经验优先;3、工作细致有责任心,有较强的沟通协调能力、公文写作能力和抗压能力。