岗位职责:1、识别公司各业务部门运营中的风险点,进行风险分析,制定风险应对措施2、对各类业务活动,包括采购业务、库存管理、销售业务、生产业务、档案管理等进行合规审计和评价3、组织和执行公司内部审计工作4、通过审计、监督、检查等方法,对公司现有的管理制度、管理权限、管理流程进行梳理,辅助业务部门建立完善的内控管理制度,并监督、检查执行情况,督促规范化管理5、反舞弊工作:调查、处理违规违纪违法现象6、文化建设:推动公司廉洁文化建设7、其它工作:完成部门领导交办的其他各项任务。任职要求:1、国家财税相关知识、会计审计相关知识;2、熟悉生产制造行业风险控制重点及管理方法;3、具备较强的学习力、逻辑清晰、思维敏捷、分析能力强;4、具备一定的文字表达能力、沟通交流能力、组织协调能力5、熟悉了解OA、Python、SQL、SAP等系统及数字工具的运转逻辑、使用方法6、熟悉国家基本法律法规及企业管理制度、能独立完成审计报告制作。