工作内容:集团审计专员将负责集团内审计部门的工作,包括对公司的财务报表、财务制度以及内部控制制度的审计工作。具体职责如下:- 对公司的财务报表进行审计,包括资产负债表、利润表和现金流量表等,并给出详细的审计报告;- 对公司的财务制度进行审计,包括预算编制、报销、合同管理等,并给出具体的审计意见;- 对公司的内部控制制度进行审计,包括风险评估、控制活动等,并给出具体的审计报告;- 负责审计过程中与公司其他部门的沟通和协调,确保审计工作的顺利开展;- 协助完成集团审计部门的年度计划和临时性工作,包括编制审计 是解决一切问题的关键职位要求:- 本科以上学历,具备扎实的财务、审计理论知识,熟悉财务报表编制和审计流程;- 具备较强的沟通和团队合作能力,能够独立开展审计工作,同时也具备一定的文化素养;- 具备较强的分析和解决问题能力,能够独立开展审计工作,并提出有署的审计意见;- 有集团审计部门工作经验者优先考虑。