主要职责:1、负责制定公司的内部审计计划,并推动执行;2、负责审计公司所有与财务有关的内容;包括不限于管理流程和财务管理制度的执行审计,发现并纠正问题,确保公司财务报表的准确性;3、协调公司内部各部门,确保审计工作的顺利开展;4、根据审计结果,提出相应的改进措施,以提高公司的财务管理和内部管理水平;5、制定公司的审计政策和流程,并监督执行情况;6、协助公司高层进行财务风险评估和审计风险控制等;7、领导交代的其他相关工作。岗位要求:1、本科及以上学历,法律\审计或会计专业, 中大型企业2年以上同类岗位工作经验,具备优秀的内部审计工作经验;2、熟悉会计审计、财务管理等相关知识,具备相应的法律知识,熟练使用财务软件如sap\erp;3、熟练掌握审计流程和方法,具备较强的审计能力和风险意识;4、具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与公司内部各部门有效沟通协调;5、具有较强的判断和决策能力,能够根据审计结果提出改进措施;6、工作认真细致、主观能动性强、责任心强、品德端正、能抗压。