岗位要求:1、根据公司业务发展和管理模式变化,不断跟进内部控制风险诊断,优化工作及运营流程,协助完善内部制度,提供内控管理改善建议;2、搭建并复核审计口径的财务报表,对历史经营数据进行梳理分析;3、编制审计报告,对审计发现问题的整改情况跟踪审计;4、核验审计数据及调整,推进审计的进度,协助集团完成审计工作;5、完成领导交待的其他事项。 任职资格:1、统招本科及以上学历;35岁以下;2、财务管理、会计学及相关专业优先,有注册审计师或注册会计师资格优先;3、3年以上大宗贸易的内控、内审等相关工作经验;4、具备强烈的变革意识和良好的沟通协调能力,具备团队管理经验。5、具有较强的逻辑分析和文字处理能力,良好的职业道德,思路清晰。