岗位职责:1.建立健全公司内部审计管理体系,完善内部审计各项管理制度及工作流程,推动完善公司内控管理体系建立,符合上市公司合规性管理要求。2.按照公司年度审计工作计划,组织开展各类内部控制管理审计、专项审计、合规性审计和审查工作、日常合规性备案事项检查工作。3.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。4.跟踪审计整改措施和整改计划的落实,核实整改效果,完成各类审计项目的闭环管理。5.规范各类审计档案的梳理、归档、保存。6.开展审计部门日常工作事务。任职要求:1.本科及以上学历,审计、财务、经济管理等相关专业;2.熟识国家相关的审计法律法规;3.熟识审计工作流程及规范性,有较强组织协调能力及高度的责任感和自律性;4.具有敏锐的观察力及应变能力,能够精准解决审计过程中的问题;具有五年以上企业内控体系建设、合规管理、风险控制、内部审计相关工作经验。