工作职责:1. 参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;2. 制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;3. 做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;4. 负责业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档;5. 检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性;6. 对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向审计经理汇报;7. 负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。要求:1) 大专以上学历,财会类专业,中级会计师职称,具有注册会计师或审计师资格者优先。2) 2年以上大中型企业财务或审计管理工作经验。3) 熟悉财税法规、企业管理制度流程和公司财务管理流程。熟悉内审工作流程和标准,能编制相关制度和操作规则。4) 善于发现问题并提交解决问题的意见;有较强的分析判断能力、执行能力和语言文字表达能力。具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强。具备良好的心理抗压能力等。工作地点:广大商贸城(白云石井地铁站附近)上班时间:9-18点,双休基本福利:五险一金+包中餐