岗位职责:1、执行内部控制审计的日常工作;2、检查并监督公司全工作规章制度及流程;3、根据内审工作计划,组织实施审计项目;4、组织协调内审过程中与各分公司、部门之间的关系,推进内审各类事项,下达内审通知;5、参与公司财务预算编制及负责对预算考核出具分析报告并提出建议;6、执行填报风险矩阵表;7、及时对审计工作中出现的问题作出指导性解决意见;8、汇总内审日常核查出现的不合规事项,及时对接相关部门或人员进行整改,并跟踪、监督;9、按时完成公司及领导的其他任务。任职要求:1、本科及以上学历,会计、审计、财务、金融等相关专业;2、五年以上(其中事务所工作经验至少三年),持有CIA、中级会计师、中级审计师或CPA通过4门优先;3、熟悉现行的会计准则和审计准则,以及相关的财务、税收政策等;4、具有高度的责任感,工作认真、细致,有较强的组织管理能力、良好的沟通能力和书面表达能力;5、要求英语听说读写无障碍。