工作职责:1.参与公司内部审计体系的构建以及审计制度和方法的制定;检查、评价公司及所属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况。2.按照国家法律以及上级领导的要求,完成各项审计工作,包括经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等。3.按照要求编制审计方案、审计通知书、审计底稿及审计报告以及跟踪落实整改情况并完成审计资料的归档工作等。4.按照国家法律以及上级领导的要求,对公司及所属单位的财产安全和完整、资金的周转和运用进行审计监督,并评价其使用效果。任职资格:1、本科及以上学历,法律、审计、会计、财务管理等相关专业;2、3-5年中大型企业内部审计工作经验,有CPA / CIA / 中级审计师资质优先;3、具备较强的原则性,掌握相关国家法律规定;4、较强的学习能力与沟通协调能力,乐于团队合作。