一、岗位职责:1、负责对公司及所属企业的财务收支、固定资产投资项目、采购项目等进行审计;2、负责对公司内控、合规管理开展监督评价和提出整改意见,监督检查相关整改工作落实情况;3、负责对经营管理过程的重大风险管理及风险管理体系的有效性进行测评或审计,实施独立监督;4、负责按干部管理权限对本单位所管理的领导干部履行经济责任情况进行审计;5、负责对重大投资项目、重点专项资金、重要改革重组事项、热点难点问题、重大财务异常、重大资产损失等开展跟踪审计或专项审计;6、完成部门交办的其他工作。二、任职资格条件:1.大学及以上学历,财务、会计、审计等相关专业优先,5年以上国企相关工作经验;2.熟悉会计准则,熟悉国家和地方财经法规、财务会计制度、审计制度,能独立开展审计工作,具有一定的资产评估经验;3.有大型企业集团审计工作经验的优先;4.持中、高级职称或职业资格,会计类、审计类等优先。